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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3874 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 Caibro madeira eucalipto (5 x 10 x 550cm) 35,00 1.680,00
50.00 Madeira de eucalipto para espelho de 2,5 x 15 cm 11,00 550,00
56.00 Guia eucalipto (2,5 x 15 x 5,50) 21,00 1.176,00
70.00 Parede interna pinus machambrado beneficiado h = 2,70 m 50,00 3.500,00
153.00 Meia-cana pinus 3,76 575,28
14.00 Cepo de madeira (20 x 20) 01 m. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS E BANHEIROS Á FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 088/2023 67,32 942,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 Caibro madeira eucalipto (5 x 10 x 550cm) Madeira de eucalipto para espelho de 2,5 x 15 cm Guia eucalipto (2,5 x 15 x 5,50) Parede interna pinus machambrado beneficiado h = 2,70 m Meia-cana pinus Cepo de madeira (20 x 20) 01 m. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS E BANHEIROS Á FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 088/2023 8.423,76
26/07/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/048173262. 8.423,76
28/07/2023 Pagamento de Empenho 3874/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.423,76
TOTAL 8.423,76 8.423,76 8.423,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.