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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3882 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
183.00 Mata-junta bruta 2,75 m 3,00 549,00
336.00 Forro madeira pinus 24,00 8.064,00
42.00 Prego (17 x 27) 19,80 831,60
454.00 Telha fibrocimento 4 mm (2,44 x 0,50 m) 24,00 10.896,00
93.00 Cumeeira 15° fibrocimento 4mm 9,50 883,50
6.00 Porta metálica 80 x210cm, incluindo fechadura metálica 730,00 4.380,00
6.00 Soquete Plafon 8,90 53,40
4.00 Disjuntor monopolar 30 A 19,00 76,00
6.00 Centro de distribuição plástico para 4 disjuntores 63,00 378,00
7.00 Brita n°2 165,00 1.155,00
180.00 Fio elétrico isolado 2,5 mm 1,90 342,00
6.00 Eletroduto flexível amarelo ¾ 2,70 16,20
1.00 Vaso sanitário simples 175,00 175,00
1.00 Anel de vedação para vaso sanitário 12,50 12,50
1.00 Caixa descarga 45,00 45,00
2.00 Sifão flexível em PVC 8,50 17,00
50.00 Argamassa ACI saco 20kg 14,50 725,00
149.00 Revestimento cerâmico 32x45cm cor branco PEI 3 padrão popular 28,00 4.172,00
1.00 Tubo PVC esgoto DN 40 mm 14,00 14,00
1.00 Aço CA60 4,2mm barra 12m 15,50 15,50
50.00 Pedra de Muro 5,80 290,00
1.00 Ralo Sifonado com tampa DN 100 mm 15,00 15,00
3.00 Barra de cano PVC 25 mm 43,00 129,00
75.00 Cimento saco 50kg. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 089/2023. 43,80 3.285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 Mata-junta bruta 2,75 m Forro madeira pinus Prego (17 x 27) Telha fibrocimento 4 mm (2,44 x 0,50 m) Cumeeira 15° fibrocimento 4mm Porta metálica 80 x210cm, incluindo fechadura metálica Soquete Plafon Disjuntor monopolar 30 A Centro de distribuição plástico para 4 disjuntores Brita n°2 Fio elétrico isolado 2,5 mm Eletroduto flexível amarelo ¾ Vaso sanitário simples Anel de vedação para vaso sanitário Caixa descarga Sifão flexível em PVC Argamassa ACI saco 20kg Revestimento cerâmico 32x45cm cor branco PEI 3 padrão popular Tubo PVC esgoto DN 40 mm Aço CA60 4,2mm barra 12m Pedra de Muro Ralo Sifonado com tampa DN 100 mm Barra de cano PVC 25 mm Cimento saco 50kg. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO E PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E DE ROTINA DE REPAROS E CONSERTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 089/2023. 36.519,70
04/07/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/047690095; 890/047689455. 36.519,70
13/07/2023 Pagamento de Empenho 3882/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36.519,70
TOTAL 36.519,70 36.519,70 36.519,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.