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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Data de lançamento: 14/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES(COM TEMPO MEDIO DE 10 MINUTOS). 33,02 7.924,08
60.00 DIVULGAÇÃO DE ATOS E AVISOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E FAXZENDA. REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 99/2020. 17,42 1.045,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2023 INFORMATIVO SEMANAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES(COM TEMPO MEDIO DE 10 MINUTOS). DIVULGAÇÃO DE ATOS E AVISOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E FAXZENDA. REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 99/2020. 8.969,40
14/06/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 18152. 1.636,47
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.636,47
14/07/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/018298. 1.529,15
19/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.529,15
09/08/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº U/18473. 2.005,64
15/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.005,64
26/09/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/18694. 400,00
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
17/10/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF NºU/18802. 1.868,60
19/10/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/18803. 1.529,54
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.529,54
26/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.868,60
TOTAL 8.969,40 8.969,40 8.969,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.