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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4048 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023. 5,45 5.454,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023. 5.454,00
10/08/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/154886; 101/154972; 101/154961; 101/155042; 101/154741; 565,92
14/08/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/155251; 101/155293; 101/155352; 101/155431; 101/155500; 101/155497; 101/155475; 101/155588; 1.251,15
15/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 565,92
17/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.251,15
24/08/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/155666; 101/155664; 101/155822; 101/155818; 101/155817; 101/155809; 101/155890; 101/155964; 101/155954; 101/155921; 101/155923; 101/156059; 1.703,31
04/09/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA Conforme Nota Fiscal Nº 101/156097; 101/156191; 101/156199; 101/156250; 101/156242; 101/156300; 101/156420; 101/156336; 101/156523; 1.363,37
04/09/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4048/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP 3,27
05/09/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA Conforme Nota Fiscal Nº 101/156912; 101/156699; 101/158678; 101/156577; 567,17
05/09/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4048/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP 1,36
06/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.703,31
19/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 565,81
19/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.360,10
18/10/2023 DESPESA NÃO EFETIVADA. -3,08
TOTAL 5.450,92 5.450,92 5.450,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS 04/09/2023 3,27 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar 05/09/2023 1,36 Lançada
TOTAL   4,63