Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2023 |
Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE ÓLEO DIESEL S10 (TRR), OLEO DIESEL S 500, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE DS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 107/2023. |
5.454,00 |
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10/08/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/154886; 101/154972; 101/154961; 101/155042; 101/154741; |
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565,92 |
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14/08/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/155251; 101/155293; 101/155352; 101/155431; 101/155500; 101/155497; 101/155475; 101/155588; |
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1.251,15 |
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15/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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565,92 |
17/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.251,15 |
24/08/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N°Conforme Nota Fiscal Nº 101/155666; 101/155664; 101/155822; 101/155818; 101/155817; 101/155809; 101/155890; 101/155964; 101/155954; 101/155921; 101/155923; 101/156059; |
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1.703,31 |
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04/09/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA Conforme Nota Fiscal Nº 101/156097; 101/156191; 101/156199; 101/156250; 101/156242; 101/156300; 101/156420; 101/156336; 101/156523; |
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1.363,37 |
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04/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4048/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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3,27 |
05/09/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA Conforme Nota Fiscal Nº 101/156912; 101/156699; 101/158678; 101/156577; |
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567,17 |
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05/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4048/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,36 |
06/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.703,31 |
19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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565,81 |
19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4048/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.360,10 |
18/10/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-3,08 |
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TOTAL |
5.450,92 |
5.450,92 |
5.450,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.