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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANI APARECIDA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 44 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF. 3° TERMO ADITIVO PRESTAÇAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESENCIAL NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CADASTRAIS DO MUNICIPIO, INCLUINDO SETOR TRIBUTARIO, COMPRAS, LICITAÇOES, PATRIMONIO, PRESTAÇOES DE CONTAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM CARGA HORARIA MINIMA DE 20 HORAS PRESENCIAIS, CONTRATO N° 10/2021. 659,81 7.917,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 REF. 3° TERMO ADITIVO PRESTAÇAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESENCIAL NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CADASTRAIS DO MUNICIPIO, INCLUINDO SETOR TRIBUTARIO, COMPRAS, LICITAÇOES, PATRIMONIO, PRESTAÇOES DE CONTAS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM CARGA HORARIA MINIMA DE 20 HORAS PRESENCIAIS, CONTRATO N° 10/2021. 7.917,72
23/01/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/13. 659,81
26/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
22/02/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/14. 659,81
27/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
20/03/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODERIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/16. 659,81
27/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
20/04/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/17. 659,81
27/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
22/05/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/18. 659,81
20/06/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/19. 659,81
23/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
23/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
20/07/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/21. 659,81
24/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
21/08/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/23. 659,81
19/09/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/6. 659,81
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
22/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
19/10/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/4. 659,81
23/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
16/11/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/5. 659,81
17/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
07/12/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/8. 659,81
15/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 659,81
TOTAL 7.917,72 7.917,72 7.917,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.