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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5830 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Mata-junta bruta 2,75 m 3,00 21,00
10.00 Prego (17 x 27) 19,80 198,00
44.00 Telha fibrocimento 4 mm (2,44 x 0,50 m) 24,00 1.056,00
16.00 Cumeeira 15° fibrocimento 4mm 9,50 152,00
7.00 Brita n°2 165,00 1.155,00
59.00 Cimento saco 50kg 43,80 2.584,20
9.00 Argamassa ACI saco 20kg 14,50 130,50
16.00 Revestimento cerâmico 32x45cm cor branco PEI 3 padrão popular 28,00 448,00
8.00 Aço CA60 4,2mm barra 12m 15,50 124,00
3.00 Alvenarite 14,00 42,00
2.00 Tubo descarga externo DN 40 mm. 11,50 23,00
1.00 Barra de cano PVC 25 mm. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 129/2023. 43,00 43,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 Mata-junta bruta 2,75 m Prego (17 x 27) Telha fibrocimento 4 mm (2,44 x 0,50 m) Cumeeira 15° fibrocimento 4mm Brita n°2 Cimento saco 50kg Argamassa ACI saco 20kg Revestimento cerâmico 32x45cm cor branco PEI 3 padrão popular Aço CA60 4,2mm barra 12m Alvenarite Tubo descarga externo DN 40 mm. Barra de cano PVC 25 mm. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 129/2023. 5.976,70
08/09/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/048894622. 5.976,70
25/09/2023 Pagamento de Empenho 5830/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.976,70
TOTAL 5.976,70 5.976,70 5.976,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.