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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO DONIZETI FERMINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5865 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL- BAIRRO OPERÁRIO 150,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 REF. REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, VIA GPRS, EM REGIME DE COMODATO, SEGURANÇA FÍSICA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA O PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL- BAIRRO OPERÁRIO 600,00
06/10/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/423. 150,00
06/10/2023 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5865/2023, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO 3,00
10/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5865/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,00
01/11/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/1445. 150,00
01/11/2023 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3,00
01/11/2023 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5865/2023, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO 3,00
01/11/2023 AJUSTE NA RETENÇÃO -3,00
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5865/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,00
07/12/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/1468. 150,00
07/12/2023 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5865/2023, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO 3,00
14/12/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/1475. 150,00
14/12/2023 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5865/2023, 4990 - ANTONIO DONIZETI FERMINO 3,00
18/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5865/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,00
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5865/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 06/10/2023 3,00 Lançada
ISS - ASPS 01/11/2023 3,00 Lançada
ISS - ASPS 07/12/2023 3,00 Lançada
ISS - ASPS 14/12/2023 3,00 Lançada
TOTAL   12,00