Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 08/09/2023 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | VEÍCULO MARCA/MODELO Ford/ Focus SEDAN, TIPO PAS/AUTOMÓVEL, COR BRANCO, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8AFSZZFFCEJ225666, RENAVAM 01014745362, PLACAS IVS-3904, ano 2014/2014. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO: R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas Km livre; i) Carro reserva, | 1.871,16 | 1.871,16 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/09/2023 | VEÍCULO MARCA/MODELO Ford/ Focus SEDAN, TIPO PAS/AUTOMÓVEL, COR BRANCO, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI 8AFSZZFFCEJ225666, RENAVAM 01014745362, PLACAS IVS-3904, ano 2014/2014. Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00; e) APP morte/ invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO: R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24 horas Km livre; i) Carro reserva, período maximo 30 dias; j) Serviço de táxi. K) Franquia: R$ 2.500,00 GABINETE DO PREFEITO. REF.CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA DA FROTA, DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 138/2023. | 1.871,16 | ||
08/11/2023 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.871,16 | ||
14/11/2023 | Pagamento de Empenho 6028/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.871,16 | ||
TOTAL | 1.871,16 | 1.871,16 | 1.871,16 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |