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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6031 Data de lançamento: 08/09/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEICULO MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 H, TIPO PASSEIO/AUTOMÓVEL 80 CV, 05 PASSAGEIROS, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI Nº 9BFZH55L2F8168495, PLACAS IWE 6796, ANO 2014/2015 . Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) APP Morte /Invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24hs km livre; i) Franquia: R$ 1.306,62 1.306,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2023 VEICULO MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 H, TIPO PASSEIO/AUTOMÓVEL 80 CV, 05 PASSAGEIROS, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, CHASSI Nº 9BFZH55L2F8168495, PLACAS IWE 6796, ANO 2014/2015 . Coberturas: a) 100% Tabela Fipe; b) Danos Materiais a terceiros R$ 100.000,00; c) Danos Corporais a terceiros R$ 100.000,00; d) Danos Morais R$ 100.000,00. e) APP Morte /Invalidez R$ 25.000,00; f) DMHO R$ 25.000,00; g) Cobertura de Vidros, farol, lanterna e retrovisor completo; h) Assistência 24hs km livre; i) Franquia: R$ 2.500,00 CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS PARA COBERTURA DE VEÍCULO DO CRAS DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 138/2023. 1.306,62
08/11/2023 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.306,62
14/11/2023 Pagamento de Empenho 6031/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.306,62
TOTAL 1.306,62 1.306,62 1.306,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.