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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 61 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, EMPENHO, SALA SECRETARIO, TRIBUTOS, LICITAÇÕES, CONTRATO N° 106/2022. 730,00 2.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, EMPENHO, SALA SECRETARIO, TRIBUTOS, LICITAÇÕES, CONTRATO N° 106/2022. 2.920,00
03/02/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/202342; E/202345; E/202346; E/202347. 730,00
22/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 730,00
02/03/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2023101; E/2023109; E/2023110; E/2023111. 730,00
04/04/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2023148; E/2023152; E/2023156; E/2023157. 730,00
12/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 730,00
04/05/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2023200; E/2023203; E/2023204; E/2023205. 730,00
12/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 61/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 730,00
17/05/2023 Pagamento de Empenho 61/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 730,00
TOTAL 2.920,00 2.920,00 2.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.