Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2023 |
Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 141/2023. |
2.901,00 |
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14/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 101/157166; 101/157212; 101/157213; |
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678,72 |
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14/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,63 |
19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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677,09 |
02/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO Conforme Nota Fiscal Nº 101/157717; 101/157705; |
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460,54 |
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02/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,11 |
06/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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459,43 |
11/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO Conforme Nota Fiscal Nº 101/158429; 101/158492; |
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450,18 |
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11/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,08 |
24/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO Conforme Nota Fiscal Nº 101/159367; 101/159220; |
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468,57 |
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24/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,12 |
26/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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449,10 |
07/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO Conforme Nota Fiscal Nº 101/160145; 101/159657; |
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481,41 |
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07/11/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 6102/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,16 |
13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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480,25 |
13/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6102/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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467,45 |
29/12/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-361,58 |
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TOTAL |
2.539,42 |
2.539,42 |
2.539,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.