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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, INSPETORIA VETERINÁRIA, SALA SECRETARIO, RECEPÇÃO, SETOR PESSOAL E ENGENHARIA, CONTRATO N° 106/2022. 1.450,00 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, INSPETORIA VETERINÁRIA, SALA SECRETARIO, RECEPÇÃO, SETOR PESSOAL E ENGENHARIA, CONTRATO N° 106/2022. 5.800,00
13/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/202340; E/202341; E/202343; E/202344; E/202354; E/202355; LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA. 1.450,00
02/03/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/202398; E/2023100; E/2023102; E/2023107; E/2023108; E/2023118. 1.450,00
16/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.450,00
04/04/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023146; E/2023147; E/2023149; E/2023150; E/2023151; E/2023164. 1.450,00
12/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.450,00
04/05/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2023215; E/2023212; E/2023202; E/2023201; E/2023199; E/2023197. 1.450,00
12/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.450,00
17/05/2023 Pagamento de Empenho 66/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.450,00
TOTAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.