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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7786 Data de lançamento: 20/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba).REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 185/2023. 5,66 849,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2023 Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba).REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 185/2023. 849,00
27/11/2023 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 849,00
27/11/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, Conforme Nota Fiscal Nº 101/161299; 101/160146; 101/160153; 777,71
27/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7786/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP 2,04
27/11/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 7786/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP 1,87
27/11/2023 Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 7786/2023 -2,04
27/11/2023 AJUSTE NA RETENÇÃO -849,00
01/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7786/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 775,84
26/12/2023 DESPESA NÃO EFETIVADA -71,29
TOTAL 777,71 777,71 777,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/11/2023 2,04
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar 27/11/2023 1,87 Lançada
TOTAL   3,91