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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8534 Data de lançamento: 15/12/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 197/2023. 5,66 1.698,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2023 Gasolina Aditivada (Abastecimento em bomba). REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS. CONTRATO Nº 197/2023. 1.698,00
19/12/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, Conforme Nota Fiscal Nº 101/163233; 101/163063; 354,13
19/12/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 8534/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP 0,85
27/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8534/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 353,28
28/12/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 163775. 218,71
28/12/2023 DESPESA NÃO EFETIVADA. -892,03
29/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 101/164262; 101/164174; LIQUIDADO POR JOÃO BATISTA MARANGON. 233,13
16/01/2024 Pagamento de Empenho 8534/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 451,84
TOTAL 805,97 805,97 805,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar 19/12/2023 0,85 Lançada
TOTAL   0,85