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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPAVI PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8569 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REF. 4° TERMO ADITIVO CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MED. INT 0,8 X 0,80 M ATÉ 1,50 M, COMBINADA, TAMPA CONCRETO E GRADEADA. 1.741,21 13.929,66
2.00 REF. 4° TERMO ADITIVO CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MED. INT 0,8 X 0,80 M ATÉ 1,50 M, COMBINADA, TAMPA CONCRETO E GRADEADA. 1.741,21 3.482,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 REF. 4° TERMO ADITIVO CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MED. INT 0,8 X 0,80 M ATÉ 1,50 M, COMBINADA, TAMPA CONCRETO E GRADEADA. REF. 4° TERMO ADITIVO CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MED. INT 0,8 X 0,80 M ATÉ 1,50 M, COMBINADA, TAMPA CONCRETO E GRADEADA. 17.412,08
22/01/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 232. 17.412,08
22/01/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8569/2023, 16641 - COMPAVI PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 522,36
22/01/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8569/2023, 16641 - COMPAVI PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 208,94
22/01/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8569/2023, 16641 - COMPAVI PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 109,70
26/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.571,08
TOTAL 17.412,08 17.412,08 17.412,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 22/01/2024 522,36 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 22/01/2024 208,94 Lançada
INSS - LIVRE 22/01/2024 109,70 Lançada
TOTAL   841,00