Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1015 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
LUMINÁRIA - DE SOBREPOR QUADRADA BRANCA FLAT LED 24W |
50,00 |
350,00 |
4.00 |
TOMADA EXTERNA 20 A - 2P+T C/ PLACA BRANCA |
19,60 |
78,40 |
12.00 |
BUCHA - PLÁSTICA P/ TIJOLO FURADO 6MM BRANCA |
0,35 |
4,20 |
12.00 |
PARAFUSO |
0,40 |
4,80 |
2.00 |
PLUG MACHO - CINZA C/ PRENSA CABO 2P+T 20A 250V |
13,00 |
26,00 |
1.00 |
PILHA - ALCALINA AAA PALITO C/4 UN ELGIN |
14,00 |
14,00 |
2.00 |
CANALETA - P/ SUPERFÍCIE 20X12 BRANCA |
20,00 |
40,00 |
2.00 |
FITA ISOLANTE - 10MX19MM PRETA |
6,00 |
12,00 |
16.30 |
CABO FLEXIVEL 10 MM - AZUL ROLO C/100MT |
2,30 |
37,49 |
15.70 |
CABO - FLEXIVEL 02,50MM RL C/100MT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
2,30 |
36,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
LUMINÁRIA - DE SOBREPOR QUADRADA BRANCA FLAT LED 24W TOMADA EXTERNA 20 A - 2P+T C/ PLACA BRANCA BUCHA - PLÁSTICA P/ TIJOLO FURADO 6MM BRANCA PARAFUSO PLUG MACHO - CINZA C/ PRENSA CABO 2P+T 20A 250V PILHA - ALCALINA AAA PALITO C/4 UN ELGIN CANALETA - P/ SUPERFÍCIE 20X12 BRANCA FITA ISOLANTE - 10MX19MM PRETA CABO FLEXIVEL 10 MM - AZUL ROLO C/100MT CABO - FLEXIVEL 02,50MM RL C/100MT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
603,00 |
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16/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 327. |
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603,00 |
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23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1015/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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603,00 |
TOTAL |
603,00 |
603,00 |
603,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.