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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1036 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Caibro madeira eucalipto (5 x 10 x 550cm) 35,00 840,00
30.00 Madeira de eucalipto para espelho de 2,5 x 15 cm 11,00 330,00
34.00 Guia eucalipto (2,5 x 15 x 5,50) 21,00 714,00
35.00 Parede interna pinus machambrado beneficiado h = 2,70 m 50,00 1.750,00
100.00 Meia-cana pinus 3,76 376,00
7.00 Cepo de madeira (15 x 15) 01 m. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SER CONSTRUÍDA UMA CASA PARA O SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024, CONTRATO N° 33/2024. 46,53 325,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Caibro madeira eucalipto (5 x 10 x 550cm) Madeira de eucalipto para espelho de 2,5 x 15 cm Guia eucalipto (2,5 x 15 x 5,50) Parede interna pinus machambrado beneficiado h = 2,70 m Meia-cana pinus Cepo de madeira (15 x 15) 01 m. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SER CONSTRUÍDA UMA CASA PARA O SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024, CONTRATO N° 33/2024. 4.335,71
26/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052151277. 4.335,71
12/04/2024 Pagamento de Empenho 1036/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.335,71
TOTAL 4.335,71 4.335,71 4.335,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.