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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEIREIRA MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 16/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Assoalho madeira eucalipto beneficiado 65,00 3.250,00
47.00 Tábua eucalipto 30cm x 5,5m X 2,5 43,00 2.021,00
10.00 Caibrinho eucalipto (5 x 5 x 5,50). REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SER CONSTRUÍDA UMA CASA PARA O SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024, CONTRATO N° 35/2024. 18,81 188,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2024 Assoalho madeira eucalipto beneficiado Tábua eucalipto 30cm x 5,5m X 2,5 Caibrinho eucalipto (5 x 5 x 5,50). REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SER CONSTRUÍDA UMA CASA PARA O SENHOR DARCI PEREIRA DA SILVA DEVIDO A QUEIMA DE SUA RESIDÊNCIA NO DIA 14/02/2024, CONTRATO N° 35/2024. 5.459,10
15/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052104805. 5.459,10
05/04/2024 Pagamento de Empenho 1038/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.459,10
TOTAL 5.459,10 5.459,10 5.459,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.