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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1045 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM PASSO FUNDO/RS NO DIA 19/02/2024 PARA CONDUZIR COLETAS DE AGUA AO LABORATÓRIO LACEN 6² CRS, CONFORME PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE E RESOLUÇÃO CIB/30/2004. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM PASSO FUNDO/RS NO DIA 19/02/2024 PARA CONDUZIR COLETAS DE AGUA AO LABORATÓRIO LACEN 6² CRS, CONFORME PACTUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE E RESOLUÇÃO CIB/30/2004. 35,00
19/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/14299. 35,00
11/03/2024 Pagamento de Empenho 1045/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.