Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1058 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TESOURA |
49,00 |
49,00 |
1.00 |
VASSOURA P/GRAMA |
29,00 |
29,00 |
1.00 |
TESOURA DE PODA |
55,00 |
55,00 |
7.00 |
SUBSTRATO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PLANTIO E MANUTENÇÃO DO HORTO MEDICINAL DA UBS. |
29,00 |
203,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
TESOURA VASSOURA P/GRAMA TESOURA DE PODA SUBSTRATO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PLANTIO E MANUTENÇÃO DO HORTO MEDICINAL DA UBS. |
336,00 |
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04/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/10503. |
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336,00 |
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11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1058/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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336,00 |
TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.