Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 |
0,00 |
713,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
CONTRIBUI€AO IPE PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 |
713,87 |
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22/02/2024 |
EMPENHO REF. PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. |
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713,87 |
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08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1132/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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713,87 |
TOTAL |
713,87 |
713,87 |
713,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.