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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1141 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: IPE SERVIDORES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUI€AO IPE PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 0,00 369,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 CONTRIBUI€AO IPE PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 369,59
22/02/2024 EMPENHO REF. PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. 369,59
08/03/2024 Pagamento de Empenho 1141/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369,59
TOTAL 369,59 369,59 369,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.