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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1145 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: RPPS DEFICIT ATUARIAL
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 0,00 547,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 547,59
22/02/2024 EMPENHO REF. PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. 547,59
01/03/2024 Pagamento de Empenho 1145/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 547,59
TOTAL 547,59 547,59 547,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.