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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1146 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: IPE SERVIDORES
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUIÇAO IPE PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 0,00 614,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 CONTRIBUIÇAO IPE PATRONAL DE FÉRIAS SERVIDORES MÊS 02/2024 614,34
22/02/2024 EMPENHO REF. PATRONAL FOLHA FEVEREIRO/2023. 614,34
10/05/2024 Pagamento de Empenho 1146/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 614,34
TOTAL 614,34 614,34 614,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.