Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1214 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
0,00 |
5.442,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 02/2024 |
5.442,18 |
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23/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI CFE FOPAG 02/2024. |
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5.442,18 |
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28/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1214/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.442,18 |
TOTAL |
5.442,18 |
5.442,18 |
5.442,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.