Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
CANO - COBRE P/ CLIMATIZADOR |
40,00 |
360,00 |
1.00 |
CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR - R134
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF MENINO DEUS. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
CANO - COBRE P/ CLIMATIZADOR CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR - R134
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF MENINO DEUS. |
660,00 |
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29/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 051.811.444. |
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660,00 |
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14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.