Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1444 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.50 |
FERRO |
20,00 |
110,00 |
50.00 |
ELETRODO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRO E ELETRODO PARA USO EM REPAROS NO BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
3,60 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
FERRO ELETRODO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRO E ELETRODO PARA USO EM REPAROS NO BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
290,00 |
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29/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 051.811.796. |
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290,00 |
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13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.