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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1471 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESLOCAMENTO 25,00 25,00
1.00 LAVAGEM 250,00 250,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 80,00 80,00
1.00 MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF.SERVIÇOS REALIZADOS NA CARREGADEIRA W 18 E MOTONIVELADORA GR 180 XCMG DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 95,00 95,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 DESLOCAMENTO LAVAGEM CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF.SERVIÇOS REALIZADOS NA CARREGADEIRA W 18 E MOTONIVELADORA GR 180 XCMG DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 450,00
01/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1189; E/1190; LIQUIDADO POR PAULO RITTER. 450,00
01/03/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1471/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 9,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 1471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 441,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 01/03/2024 9,00 Lançada
TOTAL   9,00