Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IRREGULAR JUNTO AO TREVO DE ACESSO A LOCALIDADE DA VOLTA VITÓRIA E AGROVILA UNIÃO. |
10.990,00 |
10.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
REF. PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IRREGULAR JUNTO AO TREVO DE ACESSO A LOCALIDADE DA VOLTA VITÓRIA E AGROVILA UNIÃO. |
10.990,00 |
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12/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1. |
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8.242,50 |
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12/03/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1492/2024, 17279 - JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA |
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49,46 |
14/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.193,04 |
16/07/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2.747,50 |
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TOTAL |
8.242,50 |
8.242,50 |
8.242,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
12/03/2024 |
49,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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49,46 |
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