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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO LUIZ SIGNOR DE SOUZA 01371926069

Dados do Empenho
Número do empenho: 1509 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - CARRO DE SOM Finalidade: REF A PAGAMENTO DE CARRO DE SOM PARA AÇÃO DE CONCIENTIZAÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI DA DENGUE ATRAVÉS DE CARRO DE SOM. 75,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO - CARRO DE SOM Finalidade: REF A PAGAMENTO DE CARRO DE SOM PARA AÇÃO DE CONCIENTIZAÇÃO E COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI DA DENGUE ATRAVÉS DE CARRO DE SOM. 750,00
14/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2. 750,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 1509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.