Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1577 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO DO ARGO PLACAS JCI2F84 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
LAVAGEM
Finalidade: REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO DO ARGO PLACAS JCI2F84 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
60,00 |
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07/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 71. |
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60,00 |
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26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1577/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.