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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036

Dados do Empenho
Número do empenho: 1577 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM Finalidade: REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO DO ARGO PLACAS JCI2F84 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 LAVAGEM Finalidade: REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO DO ARGO PLACAS JCI2F84 DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE. 60,00
07/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 71. 60,00
26/03/2024 Pagamento de Empenho 1577/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.