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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA KUHN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1583 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 12 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO COM 01 REGENTE DE CORAIS INFANTO, JUVENIL E ADULTO, COM 01 ACOMPANHANTE INSTRUMENTALISTA DE VIOLAO, ONDE AMBOS ACOMPANHARAO APRESENTAÇOES E EVENTOS DO MUNICIPIO, ALEM DE ORGANIZAR ENCONTROS DE COROS E FESTIVAIS, NUM TOTAL DE 15 HORAS MENSAIS, CONTRATAÇAO, CONTRATO N° 48/2022. 3.651,27 36.512,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINO COM 01 REGENTE DE CORAIS INFANTO, JUVENIL E ADULTO, COM 01 ACOMPANHANTE INSTRUMENTALISTA DE VIOLAO, ONDE AMBOS ACOMPANHARAO APRESENTAÇOES E EVENTOS DO MUNICIPIO, ALEM DE ORGANIZAR ENCONTROS DE COROS E FESTIVAIS, NUM TOTAL DE 15 HORAS MENSAIS, CONTRATAÇAO, CONTRATO N° 48/2022. 36.512,70
27/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/522. 3.651,27
27/03/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1583/2024, 4210 - JULIA KUHN ME 73,39
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1583/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.577,88
29/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 524. 3.651,27
29/04/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1583/2024, 4210 - JULIA KUHN ME 73,39
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1583/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.577,88
TOTAL 36.512,70 7.302,54 7.302,54
SALDO A PAGAR 29.210,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 27/03/2024 73,39 Lançada
ISS - LIVRE 29/04/2024 73,39 Lançada
TOTAL   146,78