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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1595 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.60 SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. 60,20 3.045,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 SALGADOS DIVERSOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA PALESTRA EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. 3.045,90
14/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/317846. 3.045,90
09/04/2024 Pagamento de Empenho 1595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.045,90
TOTAL 3.045,90 3.045,90 3.045,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.