Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1736 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 19/003/2024 PARA BUSCAR AREIA MEDIA PARA INCENTIVO Á EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2024 |
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 19/003/2024 PARA BUSCAR AREIA MEDIA PARA INCENTIVO Á EMPRESAS DO MUNICIPIO. |
70,00 |
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19/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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70,00 |
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12/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1736/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.