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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1756 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 FEIJÃO PRETO, GRAÚDO, NOVO, LIVRE DE LARVAS E PARASITAS. 11,00 440,00
60.00 MANDIOCA IN NATURA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS, PODRES E SUJIDADES. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 54/2024. 10,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 FEIJÃO PRETO, GRAÚDO, NOVO, LIVRE DE LARVAS E PARASITAS. MANDIOCA IN NATURA, NOVA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS, PODRES E SUJIDADES. REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, A SER DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE, CONTRATO N° 54/2024. 1.040,00
09/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 222/882437.EMEF MENINO DEUS. 260,00
09/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 222/882438.EMEI TOCA DOS TOCOS. 260,00
23/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,00
23/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,00
24/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 222/882439. 260,00
24/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 222/882440. 260,00
08/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,00
08/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1756/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.