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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1765 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FIXADOR SPRAY PARA EXAMES PREVENTIVOS (CP) 20,00 40,00
3.00 BRAÇADEIRA 35,00 105,00
1.00 MANGUITO PARA APARELHO DE MEDIR PRESSÃO 45,00 45,00
1.00 VALVULA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 FIXADOR SPRAY PARA EXAMES PREVENTIVOS (CP) BRAÇADEIRA MANGUITO PARA APARELHO DE MEDIR PRESSÃO VALVULA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 205,00
19/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 15278. 205,00
26/03/2024 Pagamento de Empenho 1765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.