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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1781 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SUBSTRATO 29,00 58,00
2.00 LONA PRETA 4 M X 50 8,50 17,00
2.00 OLEO LUBRIFICATE CORREIA MOTOSERRA 500 ML 28,00 56,00
22.00 CORRENTE MOTOSSERA 3,79 83,38
30.00 CLIPS DE METAL Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E BOCA DE LOBO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1,20 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 SUBSTRATO LONA PRETA 4 M X 50 OLEO LUBRIFICATE CORREIA MOTOSERRA 500 ML CORRENTE MOTOSSERA CLIPS DE METAL Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DE PRAÇAS E BOCA DE LOBO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 250,38
20/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 10528. 250,38
12/04/2024 Pagamento de Empenho 1781/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 250,38
TOTAL 250,38 250,38 250,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.