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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1783 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PULVERIZADOR COSTAL - A BATERIA 18L 1.219,00 1.219,00
1.00 VALVULA - DE FLUXO 159,00 159,00
1.00 BICO TORNEIRA - /LEQUE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. 5,90 5,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 PULVERIZADOR COSTAL - A BATERIA 18L VALVULA - DE FLUXO BICO TORNEIRA - /LEQUE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. 1.383,90
22/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/10531. 1.383,90
10/04/2024 Pagamento de Empenho 1783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.383,90
TOTAL 1.383,90 1.383,90 1.383,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.