Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMIR DE OLIVEIRA DE AZEVEDO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1787 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
17.00 |
VIANDA (MARMITA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA FAMÍLIA INDÍGENA QUE CHEGOU NA CIDADE DE NOITE COM PESSOAS IDOSAS E CRIANÇAS. |
25,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
VIANDA (MARMITA)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA FAMÍLIA INDÍGENA QUE CHEGOU NA CIDADE DE NOITE COM PESSOAS IDOSAS E CRIANÇAS. |
425,00 |
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20/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 052.195.497. |
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425,00 |
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12/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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425,00 |
TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.