Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1852 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO IPE FOLHA DE PGTO SERVIDORES - PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 03/2024 |
0,00 |
744,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2024 |
CONTRIBUIÇAO IPE FOLHA DE PGTO SERVIDORES - PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 03/2024 |
744,45 |
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22/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS 03/2023. |
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744,45 |
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03/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1852/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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744,45 |
TOTAL |
744,45 |
744,45 |
744,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.