| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 189 | Data de lançamento: | 09/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OXIGÊNIO - TG MED Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO TG MED PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | OXIGÊNIO - TG MED Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO TG MED PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | 110,00 | ||
| 09/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/012187; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 110,00 | ||
| 22/01/2024 | Pagamento de Empenho 189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||