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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 189 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OXIGÊNIO - TG MED Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO TG MED PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 OXIGÊNIO - TG MED Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO TG MED PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE 110,00
09/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 005/012187; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. 110,00
22/01/2024 Pagamento de Empenho 189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.