Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2023 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 |
0,00 |
4.182,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
ref FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 |
4.182,72 |
|
|
25/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 03/2024. |
|
4.182,72 |
|
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2023/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.182,72 |
TOTAL |
4.182,72 |
4.182,72 |
4.182,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.