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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2099 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 TELHA 6MM 2,44X1,10, 10M - S/AMIANTO 74,00 814,00
12.00 TELHA - MULTILIT 6MM 1,83 X 1,10 M S/AMIANTO 63,00 756,00
75.00 PARAFUSO TELHEIRO - 5/16 ZB COMPLETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO DA EMEF MENINO DEUS QUE SOFRERA DANOS DEVIDO AO VENDAVAL. 1,50 112,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 TELHA 6MM 2,44X1,10, 10M - S/AMIANTO TELHA - MULTILIT 6MM 1,83 X 1,10 M S/AMIANTO PARAFUSO TELHEIRO - 5/16 ZB COMPLETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO DA EMEF MENINO DEUS QUE SOFRERA DANOS DEVIDO AO VENDAVAL. 1.682,50
08/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE 1/1056. 1.682,50
24/04/2024 Pagamento de Empenho 2099/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.682,50
TOTAL 1.682,50 1.682,50 1.682,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.