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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2107 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO E REVISÃO E SERVIÇO SCANNER Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO SCANNER NO GOL TC PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 SERVIÇO MANUTENÇÃO E REVISÃO E SERVIÇO SCANNER Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO SCANNER NO GOL TC PLACAS IXP 9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 650,00
27/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/271. 650,00
27/03/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2107/2024, LJS DA PAIXAO E CIA LTDA 13,00
12/04/2024 Pagamento de Empenho 2107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 637,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 27/03/2024 13,00 Lançada
TOTAL   13,00