Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2149 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Controle Interno |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 04/2024 |
0,00 |
414,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 04/2024 |
414,08 |
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28/03/2024 |
REF. PATRONAL FÉRIAS 04/2024. |
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414,08 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2149/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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414,08 |
TOTAL |
414,08 |
414,08 |
414,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.