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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2189 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CALÇA INDUSTRIAL CINZA 110,00 220,00
1.00 TINTA SPRAY 25,00 25,00
3.00 BOTINA 85,00 255,00
2.00 LUVA 16,00 32,00
2.00 PROTETOR AUDITIVO (ABAFADOR) 15,00 30,00
4.00 FIO P/APARAR GRAMA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 35,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 CALÇA INDUSTRIAL CINZA TINTA SPRAY BOTINA LUVA PROTETOR AUDITIVO (ABAFADOR) FIO P/APARAR GRAMA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 702,00
02/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052436014. 702,00
16/04/2024 Pagamento de Empenho 2189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 702,00
TOTAL 702,00 702,00 702,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.