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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONECTOR - TORÇÃO 2,00 10,00
1.00 EXAUSTOR - CONTROLE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 CONECTOR - TORÇÃO EXAUSTOR - CONTROLE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 90,00
11/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/353. 90,00
23/04/2024 Pagamento de Empenho 2215/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.