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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2282 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM HIDRÁULICO MOTOR 520,00 520,00
1.00 MANGUEIRAS INFERIOR RESERVATÓRIO DE AGUA 70,00 70,00
1.00 KIT CORREIA E TENSOR COMANDO 780,00 780,00
1.00 ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 COXIM HIDRÁULICO MOTOR MANGUEIRAS INFERIOR RESERVATÓRIO DE AGUA KIT CORREIA E TENSOR COMANDO ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO VEÍCULO GOL PLACAS IXP 8908 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.390,00
08/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1356. 1.390,00
24/04/2024 Pagamento de Empenho 2282/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.390,00
TOTAL 1.390,00 1.390,00 1.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.