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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES AUC

Dados do Empenho
Número do empenho: 2298 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Profíssional
Projeto / Atividade: AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AUCAB, PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 005/2024. 80.000,00 80.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 REF. PARCERIA COM ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AUCAB, PARA DAR FOMENTO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, TERMO DE FOMENTO N° 005/2024. 80.000,00
08/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
25/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
22/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
29/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
28/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
02/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
26/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
30/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
21/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
29/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
25/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
25/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 10.000,00
31/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2298/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 10.000,00
TOTAL 80.000,00 80.000,00 80.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.