Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2305 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SABONETE LIQUIDO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
9,89 |
9,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
SABONETE LIQUIDO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
9,89 |
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11/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10875. |
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9,89 |
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11/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2305/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA |
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0,12 |
23/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9,77 |
TOTAL |
9,89 |
9,89 |
9,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/04/2024 |
0,12 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,12 |
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